Listar por tema "Control Interno"
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El Control Interno En La Gestión Administrativa De La Empresa De Transportes Marín Hermanos SAC, Cajamarca 2016
(Universidad Nacional de Cajamarca, 2018)La presente tesis tiene como objetivo conocer la incidencia del control interno en la gestión administrativa de la Empresa de Transportes Marín S.A.C. – filial Cajamarca, considerando como variables control interno y gestión ... -
El control interno y su contribución en la mejora de los procesos operativos de la empresa Clínica Limatambo Cajamarca S. A. C.
(Universidad Nacional de Cajamarca, 2013)El presente trabajo de investigación, tiene como propósito fundamental demostrar que la aplicación de un Control Interno adecuado en las actividades de una empresa que presta servicios de salud, constituye un instrumento ... -
Control interno y su relación con las contrataciones del estado de la Municipalidad Distrital de Chalamarca – Chota 2021
(Universidad Nacional de CajamarcaPE, 2022)La tesis tuvo como objetivo general Determinar la relación entre el Control Interno y las Contrataciones del Estado de la Municipalidad Distrital de Chalamarca-Chota 2021.Para realizar la presente investigación se utilizó ... -
Funcionamiento del control interno en el uso de los recursos financieros de la Municipalidad distrital de "La Encañada" - Cajamarca en el año 2020
(Universidad Nacional de CajamarcaPE, 2022)El presente estudio de Investigación “Funcionamiento del control interno en el uso de los recursos financieros de la Municipalidad Distrital de la Encañada – Cajamarca, año 2020”, tiene por finalidad analizar el ... -
“Organización del sistema de control interno para facilitar la identificación de los riesgos operacionales para una adecuada gestión en la municipalidad distrital de los Baños del Inca año – 2013”
(Universidad Nacional de Cajamarca, 2018-11-16)La presente investigación en la Municipalidad Distrital de los Baños del Inca, se realizó, teniendo como propósito realizar la Organización del Sistema de Control Interno para facilitar la identificación de riesgos ... -
Uso del control interno para optimizar la gestión en el proceso de evaluación de créditos en la empresa financiera Edyficar SA. Agencia cajamarquina
(Universidad Nacional de Cajamarca, 2014)Las constantes preocupaciones por reincidencia de fallas en los procesos, fraudes o malos entendidos, el conformismo de ciertos directivos y empleados en obtener solo lo uficiente para satisfacer sus necesidades, no ...