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dc.contributor.advisorLópez Díaz, Reynaes_PE
dc.contributor.authorGuzman Villegas, Armandoes_PE
dc.date.accessioned2024-03-28T23:21:47Z
dc.date.available2024-03-28T23:21:47Z
dc.date.issued2023-11-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14074/6559
dc.description.abstractEl objetivo de la investigación fue: Determinar la relación del control interno en la gestión de la Unidad Administrativa - Finanzas de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, 2020, para tal fin, se desarrolló una investigación de enfoque mixto, de tipo aplicada, nivel correlacional, no experimental de corte transversal, además, la población estuvo conformada por 50 colaboradores y la muestra por 14 de ellos; los instrumentos utilizados fueron el cuestionario con preguntas cerradas, 35 sobre el control interno y 39 sobre la gestión administrativa, asimismo, se utilizó el checklist con 15 items; arribando a los siguientes resultados: Existe una relación positiva moderada con un coeficiente de correlación de Rho Spearman de 0.560 entre el Control Interno y la Gestión de la Unidad Administrativa – Finanzas de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca; asimismo, el ambiente de control se relaciona moderadamente con un índice de correlación de Rho Spearman de 0.686; La dimensión evaluación de riesgos presenta una relación positiva muy baja teniendo el índice de correlación de Rho Spearman de 0.142; La dimensión actividades de control presenta una relación positiva muy baja, teniendo el índice de correlación de Rho Spearman de 0.121; La dimensión información y comunicación presenta una relación positiva muy teniendo el índice de correlación de Rho Spearman de 0.180; La dimensión supervisión presenta una relación positiva moderada, teniendo el índice de correlación de Rho Spearman de 0.464.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de Cajamarcaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.sourceUniversidad Nacional de Cajamarcaes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNCes_PE
dc.subjectgestión administrativaes_PE
dc.subjectcontrol internoes_PE
dc.titleControl interno y gestión de la unidad administrativa - finanzas de la corte superior de justicia de Cajamarca, 2020es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.disciplineAuditoríaes_PE
thesis.degree.nameMaestro en Ciencias. Mención: Auditoríaes_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_PE
renati.author.dni42045480
renati.advisor.dni26612668
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-2984-9174es_PE
renati.typehttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroes_PE
renati.discipline419337es_PE
renati.jurorSánchez de la Puente, Julioes_PE
renati.jurorCarmona Álvarez, Oscar Davides_PE
renati.jurorFernández Rodríguez, Edwin  es_PE


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  • Maestrías [1321]
    Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC

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