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El control interno y la gestión administrativa en la cooperativa de ahorro y crédito Todos los Santos de Chota Ltda 560 - 2022
dc.contributor.advisor | Barboza Chuquilín, Nixon Arnaldo | es_PE |
dc.contributor.author | Vásquez Idrogo, Yuliza Maristeli | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T16:57:22Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T16:57:22Z | |
dc.date.issued | 2024-06-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14074/6958 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo, determinar la relación del control interno con la gestión administrativa en la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos Los Santos de Chota Ltda. 560” en la Provincia de Chota - 2022. La investigación presentó el diseño de investigación No experimental corte transversal y alcance correlacional. El trabajo de investigación estuvo conformado por una población de 30 directivos y colaboradores, los mismos que fueron tomados para la muestra, a los cuales se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados de la investigación evidencia que, el control interno se relaciona de manera significativa (p - 0.046 < 0.05) con la gestión administrativa en la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos Los Santos de Chota Ltda. 560”, con asociación positiva alta de acuerdo al coeficiente de correlación (Rho de Spearman – 0. 519); con lo que podemos indicar que al mejorar la implementación del control interno la gestión administrativa será más eficiente, así mismo, el 60.00% de los directivos y colaboradores califican al control interno como aceptable evidenciando claramente que su implementación y de sus componentes es el apropiado, el 13.33% de la población encuestada señala a la gestión administrativa como deficiente, demostrando así que existen debilidades que se deben corregir para obtener una gestión de calidad que satisfaga las necesidades de la cooperativa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.source | Universidad Nacional de Cajamarca | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UNC | es_PE |
dc.subject | control interno | es_PE |
dc.subject | gestión administrativa | es_PE |
dc.title | El control interno y la gestión administrativa en la cooperativa de ahorro y crédito Todos los Santos de Chota Ltda 560 - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Auditoría | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias. Mención: Auditoría | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
renati.author.dni | 71469783 | |
renati.advisor.dni | 43066647 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9678-4369 | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.discipline | 411017 | es_PE |
renati.juror | López Díaz, Reyna | es_PE |
renati.juror | Rodríguez Castillo, Lennin | es_PE |
renati.juror | Sánchez de la Puente, Julio Norberto | es_PE |
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Maestrías [1480]
Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC