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dc.contributor.advisorLópez Díaz. Reynaes_PE
dc.contributor.authorVásquez Cubas, Nadia Valeryes_PE
dc.date.accessioned2026-02-20T14:57:06Z
dc.date.available2026-02-20T14:57:06Z
dc.date.issued2025-11-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14074/9774
dc.description.abstractLa investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la auditoría interna en la gestión de la cooperativa de ahorro y crédito Todos los Santos de Chota Ltda. 560, 2024. La metodología se orientó al diseño no experimental de corte transversal y de nivel explicativo, lo métodos empleados fueron analítico – sintético, hipotético – deductivo y el método descriptivo. La población estuvo conformada por 78 colaboradores y la muestra fueron 30 colaboradores determinada bajo el criterio de inclusión y exclusión; para recoger la información se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario previa validez y confiabilidad con Alfa de Cronbach. De la investigación se llegó a concluir que la auditoría interna influye en un 27.2% en la gestión de la cooperativa de ahorro y crédito Todos los Santos de Chota, con un R cuadrado de 0.272 (27.2%) y una significancia de 0.006. Además, se identificó que la auditoría interna se percibe como medianamente adecuada de acuerdo al 70.00% de encuestados, mientras que el 26,67 % lo percibió como inadecuada; por otro lado, la gestión de la cooperativa es percibida como regular según el 63,33 % de encuestados, mientras que el 33,33% lo percibió como deficiente. Además, se determinó que la auditoría interna con un R cuadrado de 0.238 influye en un 23.8% en el establecimiento de metas y objetivos, de igual forma influye en 17.8% en el desempeño organizacional con un R cuadrado de 0.178, además influye en 24.0% en la gestión de estrategias operativas evidenciado con un R cuadrado de 0.240.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de Cajamarcaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad Nacional de Cajamarcaes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNCes_PE
dc.subjectgestión de estrategias operativases_PE
dc.subjectdesempeño organizacionales_PE
dc.subjectcooperativa de ahorro y créditoes_PE
dc.subjectobjetivos y metases_PE
dc.subjectgestiónes_PE
dc.subjectauditoría internaes_PE
dc.titleAuditoría interna y su influencia en la gestión de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos Los Santos de Chota Ltda. 560, 2024es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Cajamarca. Escuela de Posgradoes_PE
thesis.degree.disciplineAuditoríaes_PE
thesis.degree.nameMaestro en Ciencias. Mención: Auditoríaes_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01es_PE
renati.author.dni71599525
renati.advisor.dni26710444
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-2984-9174es_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestroes_PE
renati.discipline419337es_PE
renati.jurorKianman Chapilliquén, Arnaldo Roquees_PE
renati.jurorBarboza Calderon, Norbertoes_PE
renati.jurorSánchez De La Puente, Julio Norbertoes_PE


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  • Maestrías [1960]
    Maestrías de la Escuelas de Posgrado - UNC

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